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首页 > 政府信息公开>部门信息公开>事业单位>畜牧中心>财政信息

新绛县畜牧兽医发展中心2021年度部门决算

发布日期:2022-10-14 10:46    来源: 新绛县畜牧中心     浏览次数:     【字体: 】    打印本页

附件1

 

新绛县畜牧兽医发展中心

2021年度决算

 

目录

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本单位职责

(一)负责拟定全县畜牧兽医产业发展规划及年度计划,并组织实施(二)负责畜禽养殖、饲草饲料、畜禽种业等技术研究和示范推广工作;承担畜禽、牧草、饲料品种资源的调查、保护等技术性工作,以及相关品种的引进、培育、推广服务工作。三)承担畜牧业标准化建设、畜禽粪污资源化利用的技术服务工作,推广畜禽健康养殖方式;承担畜牧业生产监测及数据收集、整理、分析工作协助畜牧业标准拟定的技术性工作。)承担畜产品质量安全管理的技术性工作;承担畜产品、兽药、饲料及饲料添加剂生产、环境、质量安全监测评价工作;承担畜牧业投入品规范化生产的技术服务工作;承担兽药不良反应的监测工作。承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫病报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及预防控制等技术工作;负责中心兽医实验室技术工作。()指导、监督重大动物疫病预防、控制、净化、消灭以及人畜共患病防治工作;承担重大动物疫病免疫、应急处置等技术性工作。(负责动物、动物产品、水产种苗及产地水产品检疫技术性工作,为基层动物防疫检疫体系和兽医社会化服务体系建设提供技术支撑。)承担畜禽屠宰技术性工作;指导养殖、屠宰等环节病害畜禽无害化处理工作。完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县畜牧兽医发展中心在编人数17人(其中全额财政开支14人),退休人员62人。内设综合室、动物疫病预防控制站、畜牧生产站、技术服务站。

第二部分  2021年度单位决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:

2021年度

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4370006.52

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

504168.96

 

9

 

九、卫生健康支出

40

66706.9

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

4652875.72

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

100936.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

290318

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

4370006.52

本年支出合计

58

5615006.52

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

1245000

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

5615006.52

总计

62

5615006.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

  • 收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

2021年度

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4370006.52

4370006.52

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

504,168.96

504168.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

394,480.96

394480.96

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

232,982.00

232982

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

161,498.96

161498.96

 

 

 

 

 

20808

抚恤

109,688.00

109688

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

109,688.00

109688

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

66,706.90

66706.9

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

66,706.90

66706.9

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

66,706.90

66706.9

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3,407,875.72

3407875.72

 

 

 

 

 

21301

农业农村

3,407,875.72

3407875.72

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

1,440,910.98

1440910.98

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

48,500.00

48500

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

1,421,400.74

1421400.74

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

199,650.00

199650

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

297,414.00

297414

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

100,936.94

100936.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

100,936.94

100936.94

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

100,936.94

100936.94

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

290,318.00

290318

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

290,318.00

290318

 

 

 

 

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

290,318.00

290318

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 支出决算表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

2021年度

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5615006.52

2112723.78

3502282.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

504,168.96

504,168.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

394,480.96

394,480.96

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

232,982.00

232,982.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

161,498.96

161,498.96

 

 

 

 

20808

抚恤

109,688.00

109,688.00

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

109,688.00

109,688.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

66,706.90

66,706.90

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

66,706.90

66,706.90

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

66,706.90

66,706.90

 

 

 

 

213

农林水支出

4,652,875.72

1,440,910.98

3,211,964.74

 

 

 

21301

农业农村

4,652,875.72

1,440,910.98

3,211,964.74

 

 

 

2130104

事业运行

1,440,910.96

1,440,910.98

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

48,500.00

 

48,500.00

 

 

 

2130108

病虫害控制

1,461,400.74

 

1,461,400.74

 

 

 

2130109

 农产品质量安全

199,650.00

 

199,650.00

 

 

 

2130122

农业生产发展

500,000.00

 

500,000.00

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

705,000.00

 

705,000.00

 

 

 

2130199

 其他农业农村支出

297,414.00

 

297,414.00

 

 

 

221

住房保障支出

100,936.94

100,936.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

100,936.94

100,936.94

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

100,936.94

100,936.94

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

290,318.00

 

290,318.00

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

290,318.00

 

290,318.00

 

 

 

2240799

 其他自然灾害救灾及恢复重建支出

290,318.00

 

290,318.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

2021年度

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4370006.52

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

504168.96

504168.96

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

66706.9

66706.9

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

4652875.72

4652875.72

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

100936.94

100936.94

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

290318

290318

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

4370006.52

本年支出合计

59

5615006.52

5615006.52

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

1245000

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

1245000

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

5615006.52

总计

64

5615006.52

5615006.52

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

  • 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

2021年度

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5615006.52

2112723.78

3502282.74

208

社会保障和就业支出

504,168.96

504,168.96

 

20805

行政事业单位养老支出

394,480.96

394,480.96

 

2080502

 事业单位离退休

232,982.00

232,982.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

161,498.96

161,498.96

 

20808

抚恤

109,688.00

109,688.00

 

2080801

死亡抚恤

109,688.00

109,688.00

 

210

卫生健康支出

66,706.90

66,706.90

 

21011

行政事业单位医疗

66,706.90

66,706.90

 

2101102

事业单位医疗

66,706.90

66,706.90

 

213

农林水支出

4,652,875.72

1,440,910.98

3,211,964.74

21301

农业农村

4,652,875.72

1,440,910.98

3,211,964.74

2130104

事业运行

1,440,910.96

1,440,910.98

 

2130106

科技转化与推广服务

48,500.00

 

48,500.00

2130108

病虫害控制

1,461,400.74

 

1,461,400.74

2130109

 农产品质量安全

199,650.00

 

199,650.00

2130122

 农业生产发展

500,000.00

 

500,000.00

2130135

农业资源保护修复与利用

705,000.00

 

705,000.00

2130199

其他农业农村支出

297,414.00

 

297,414.00

221

住房保障支出

100,936.94

100,936.94

 

22102

住房改革支出

100,936.94

100,936.94

 

2210201

住房公积金

100,936.94

100,936.94

 

224

灾害防治及应急管理支出

290,318.00

 

290,318.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

290,318.00

 

290,318.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

290,318.00

 

290,318.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

  • 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

2021年度

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

1,454,433.78

1,454,433.78

302

商品和服务支出

1,088,888.74

54,620.00

307

债务利息及费用支出

 

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

30101

  基本工资

639,806.00

639,806.00

30201

  办公费

37,592.00

4,500.00

30701

  国内债务付息

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30102

  津贴补贴

9,728.00

79,728.00

30202

  印刷费

8,500.00

 

30702

  国外债务付息

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

30103

  奖金

 

 

30203

  咨询费

16,700.00

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

30204

  手续费

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30107

  绩效工资

388,973.00

388,973.00

30205

  水费

2,330.00

1,130.00

309

资本性支出(基本建设)

 

────

31022

  无形资产购置

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

161,498.96

161,498.96

30206

  电费

16,826.19

3,600.00

30901

  房屋构筑物构建

 

────

31099

  其他资本性支出

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

30207

  邮电费

990.00

990.00

30902

  办公设备购置

 

────

311

对企业补助(基本建设)

 

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

66,706.90

66,706.90

30208

  取暖费

7,432.55

5,000.00

30903

  专用设备购置

 

────

31101

  资本金注入

 

────

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

30209

  物业管理费

 

 

30905

  基础设施建设

 

────

31199

  其他对企业补助

 

────

30112

  其他社会保障缴费

8,983.98

8,983.98

30211

  差旅费

16,662.00

4,000.00

30906

  大型修缮

 

────

312

对企业补助

 

 

30113

  住房公积金

100,936.94

100,936.94

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

────

31201

  资本金注入

 

 

30114

  医疗费

 

 

30213

  维修(护)费

42,816.00

3,000.00

30908

  物资储备

 

────

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30199

  其他工资福利支出

7,800.00

7,800.00

30214

  租赁费

 

 

30913

  公务用车购置

 

────

31204

  费用补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

2,798,340.00

603,670.00

30215

  会议费

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

────

31205

  利息补贴

 

 

30301

  离休费

 

 

30216

  培训费

 

 

30921

  文物和陈列品购置

 

────

31299

  其他对企业补助

 

 

30302

  退休费

283,382.00

232,982.00

30217

  公务接待费

 

 

30922

  无形资产购置

 

────

313

对社会保障基金补助

 

────

30303

  退职(役)费

 

 

30218

  专用材料费

500,600.00

 

30999

  其他资本性支出

 

────

31302

  对社会保障基金补助

 

────

30304

  抚恤金

109,688.00

109,688.00

30224

  被装购置费

 

 

310

资本性支出

273,344.00

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

────

30305

  生活补助

260,400.00

260,400.00

30225

  专用燃料费

 

 

31001

  房屋构筑物构建

 

 

399

其他支出

 

 

30306

  救济费

 

 

30226

  劳务费

21,900.00

 

31002

  办公设备购置

273,344.00

 

39906

  赠与

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

30227

  委托业务费

364,500.00

 

31003

  专用设备购置

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30308

  助学金

 

 

30228

  工会经费

10,800.00

10,800.00

31005

  基础设施建设

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30309

  奖励金

600.00

600.00

30229

  福利费

21,600.00

21,600.00

31006

  大型修缮

 

 

39999

  其他支出

 

 

30310

  个人农业生产补贴

2,144,270.00

 

30231

  公务用车运行维护费

9,640.00

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

4,252,773.78

2,058,103.78

公用经费合计

1362232.74

54,620.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

2021年度

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13500

 

 

 

13500

 

9640

 

 

 

9640

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

2021年度

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:新绛县畜牧兽医发展中心没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

  • 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

2021年度

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:新绛县畜牧兽医发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

  • 单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

 

 

公开10表

编制单位:

2021年度

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

298584

货物

2

280444

工程

3

 

服务

4

18140

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

 

1.副部(省)级及以上领导用车

8

 

2.主要领导干部用车

9

 

3.机要通信用车

10

 

4.应急保障用车

11

 

5.执法执勤用车

12

 

6.特种专业技术用车

13

 

7.离退休干部用车

14

 

8.其他用车

15

1

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计437万元、支出总计561.5万元。与2020年相比,收入总计减少575.03万元,下降56.82%,支出总计减少544.24万元,下降49.2%。主要原因是上级项目减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计437万元,其中:财政拨款收入437万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计XX561.5万元,其中:基本支出211.27万元,占比37.63%;项目支出350.23万元,占比62.37%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计437万元、支出总计561.5万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少575.03万元,下降56.82%,财政拨款支出总计减少544.24万元,下降49.2%。主要原因是上级项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出561.5万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少544.24万元,下降49.2%。主要原因是上级项目减少。其中,人员经费205.81万元,占比36.65%,日常公用经费5.46万元,占比0.97%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出561.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全(支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占XX%;社会保障和就业(支出50.42万元,占8.97%;卫生健康(支出6.67万元,占1.19%;节能环保(支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出465.29万元,占82.87%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息支出0万元,占0%;商业服务业等(支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区(支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(支出0万元,占0%;住房保障支出10.09万元,占1.8%;粮油物资储备(支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(支出29.03万元,占5.17%;其他支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(支出0万元,占0%抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算311.72万元,支出决算561.5万元,完成年初预算的180.1%。其中:

社会保障和就业支出年初预算 41.59万元,支出决算 50.42万元,完成年初预算的121.23%,用于在职人员养老保险退休人员医疗补助、退休人员取暖费、死亡抚恤金等增加主要原因为增加了死亡抚恤金

 卫生健康支出年初预算7.15万元,支出决算6.67万元,完成年初预算 93.3%,用于在职人员医疗保险。减少主要原因为人员减少(退休)

农林水支出年初预算252.16万元,支出决算 465.29万元,完成年初预算的 184.5%,用于在职人员工资福利、技术推广。良种引进补贴。重大动物疫病防控、畜禽粪污环保治理等,增加主要原因为上级项目增加

住房保障支出年初预算10.82万元,支出决算10.09万元,完成年初预算的 93.25%用于单位在职人员住房公积金缴费支出减少主要原因为人员减少(退休)

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元,支出决算29.03,用于灾后重建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出211.27万元,其中:人员经费205.81万元主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等;公用经费5.46万元,主要包括办公费、工会经费、福利费、电费、差旅费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.35万元,支出决算0.96万元,完成预算的71%,比2020年减少0.39万元,下降29%,主要原因是:遭遇洪灾,车辆受损,未能正常使用

  • “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元,完成预算的71%,比上年减少0.39万元,下降29%,原因是:进一步从严控制“三公”经费开支;遭遇洪灾,车辆受损,未能正常使用。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少0万元,下降0%较上年持平;公务用车购置支出决算0万元,占比0%,比上年减少0万元,下降0%较上年持平;公务用车运行费支出决算0.96万元,占比100%,上年减少0.39元,下降29%,公务接待费支出决算0万元,占比0%,比上年减少0万元,下降0%较上年持平。具体情况如下:本年度公务用车运行费预算1.35万元,实际支出0.96万元,实际支出比预算减少0.39元,节约率为29%,实际支出比上年减少0.39元,减少原因:遭遇洪灾,车辆受损,未能正常使用

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额29.85万元,其中:政府采购货物支出28.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  • 预算绩效情况说明

我单位为二级预算单位无绩效。

  • 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

  • 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

  • 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

  • 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  • 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  • 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  • 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  • 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件