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新绛县统计局2019年度部门决算
发布日期:2020-09-14 10:34 来源: 新绛县统计局 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、本部门职责
主要承担着组织领导和协调全县统计工作,制定全县性的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全县统计工作;拟定并组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查方案,核算全县国内生产总值、汇编提供国民经济核算资料。组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。组织实施农业、工业、商贸、房地产建筑业、重点服务业、能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供信息和咨询建议。
二、机构设置情况
单位实有人数47人,离退休人员14人。新绛县统计局为正科级政府工作部门、下属设置新绛县农村经济调查队、新绛县城市经济调查队、新绛县企业调查队、新绛县统计局普查中心、新绛县统计监察执法队、新绛县能源和服务业统计调查队、新绛县统计调查监测中心等7个股级事业单位。独立核算部门1家。部门决算单位构成:新绛县统计局。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2019年收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
公开01表 |
||
编制单位:新绛县统计局 |
|
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
548.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
474.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
71.35 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
16.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
28.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
548.14 |
本年支出合计 |
55 |
591.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
49.09 |
年末结转和结余 |
57 |
5.57 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
49.09 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
3.09 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
597.24 |
总计 |
60 |
597.24 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
2019年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
编制单位:新绛县统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
548.14 |
548.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
430.75 |
430.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
430.75 |
430.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
334.26 |
334.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
61.01 |
61.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.76 |
71.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.19 |
49.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
2019年支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:新绛县统计局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
591.67 |
448.68 |
142.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
474.68 |
332.19 |
142.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
474.68 |
332.19 |
142.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010501 |
行政运行 |
332.19 |
332.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
107.01 |
0.00 |
107.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.35 |
71.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.77 |
53.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:新绛县统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
548.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
474.68 |
474.68 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
71.35 |
71.35 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
548.14 |
本年支出合计 |
55 |
591.67 |
591.67 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
49.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
49.09 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
597.24 |
总计 |
60 |
597.24 |
597.24 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:新绛县统计局 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
591.67 |
448.68 |
142.99 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
474.68 |
332.19 |
142.49 |
||
20105 |
统计信息事务 |
474.68 |
332.19 |
142.49 |
||
2010501 |
行政运行 |
332.19 |
332.19 |
0.00 |
||
2010502 |
一般行政管理事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||
2010507 |
专项普查活动 |
107.01 |
0.00 |
107.01 |
||
2010508 |
统计抽样调查 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.35 |
71.35 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.77 |
53.77 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
21305 |
扶贫 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
221 |
住房保障支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
28.21 |
28.21 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
编制单位:新绛县统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
416.99 |
416.99 |
302 |
商品和服务支出 |
138.90 |
8.61 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
─── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
167.40 |
167.40 |
30201 |
办公费 |
22.69 |
0.27 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
─── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
135.99 |
135.99 |
30202 |
印刷费 |
9.79 |
1.57 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
─── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
14.61 |
14.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
─── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
0.04 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
─── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
─── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.78 |
48.78 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
─── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.57 |
0.30 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
─── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
─── |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
─── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
─── |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.93 |
16.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
─── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
─── |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
17.43 |
3.39 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
─── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
28.21 |
28.21 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
─── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
─── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.07 |
5.07 |
30214 |
租赁费 |
0.60 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
12.70 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.08 |
23.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.55 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
12.70 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
4.98 |
4.98 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
17.58 |
17.58 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.51 |
0.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
57.13 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
25.77 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
─── |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.84 |
2.89 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
─── |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
0.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
─── |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.22 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
440.07 |
440.07 |
公用经费合计 |
151.60 |
8.61 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
编制单位:新绛县统计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:新绛县统计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、部门决算公开相关信息统计表
2019年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
公开09表 |
编制单位:新绛县统计局 |
|
|
金额单位:万元 |
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
26.02 |
|
货物 |
2 |
14.97 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
11.05 |
|
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
8.61 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计548.14万元、支出总计591.67万元。与2018年相比,收入总计增加50.36万元,增长10.12%,支出总计增加142.79万元,增长31.81%。主要原因是上年结余数在今年支出,再则人员工资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计548.14万元,其中:财政拨款收入548.14万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计591.67万元,其中:基本支出448.68万元,占比75.83%;项目支出142.99万元,占比24.17%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计548.14万元、支出总计591.67万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加50.36万元,增长10.12%,财政拨款支出总计增加142.79万元,增长31.81%。主要原因是上年结余数在今年支出,再则人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出591.67万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加142.79万元,增长31.81%。主要原因是上年结余数在今年支出,再则人员工资增加。其中,人员经费416.99万元,占比70.48%,日常公用经费8.61万元,占比1.45%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出591.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出591.67万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共服务支出年初预算534.99万元,支出决算591.67万元,完成年初预算的110.59%,用于基本支出:人员工资416.99万元,日常公用经费8.61万元,对个人家庭支出23.08万元;用于项目支出:日常工作经费36万元,专项普查活动第四次全国经济普查106.01万元,人口抽样0.48万元,第一书记经费支出0.5万元。较2018年决算增加109.53万元,增长32.29%,主要原因上年结余数在今年支出,再则人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出448.67万元,其中:人员经费440.07万元,主要包括工资福利支出416.99万元,对个人家庭的补助23.08万元;公用经费8.61万元,主要包括商品和服务支出8.61万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比XX%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出8.61万元,比2018年减少8.35万元,降低49.23%。主要原因是:车补列支到工资福利支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额26.02万元,其中:政府采购货物支出14.97万元,占采购支出总额的57.53%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出11.05万元,占采购支出总额的42.47%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度县级财政预算安排的第四次全国经济普查项目61.01万元经费补助类项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金61.01万元,占一般公共预算项目支出总额的42.66%。
组织对第四次全国经济普查1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出61.01万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,此项经费主要用于第四次全国经济普查人员经费、差旅费等,这些费用开支保障经济普查工作顺利完成,项目完成后达到预期社会效益。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映第四次全国经济普查项目绩效自评结果:一是按时完成第四次全国经济普查工作;二是资金使用符合预算确定支出用途;三是达到预期社会效益。
第四次全国经济普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.15分。全年预算数为60.01万元,执行数为60.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成第四次全国经济普查工作;二是项目完成后达到预期社会效益。发现的主要问题及原因:一是预算不够细、原因是考虑不周到。下一步改进措施:一是今后按照预算法要求,严格预算安排。
项目投入情况
类型 |
指标名称 |
权重 |
投入管理 |
|
|
|
预算资金到位率 |
5 |
|
预算资金到位及时性 |
3 |
|
预算执行率 |
5 |
|
财务管理制度健全性 |
1 |
|
资金使用合规性 |
1 |
|
项目管理制度健全性 |
1 |
|
项目管理制度执行有效性 |
1 |
|
项目立项规范性 |
1 |
|
立项依据充分性 |
1 |
|
绩效目标的合理性 |
1 |
|
合计 |
20 |
项目产出情况
类型 |
指标名称 |
权重 |
产出 |
|
|
|
经费涵盖人员数 |
4 |
|
办公设备购置 |
5 |
|
人员经费覆盖率 |
10 |
|
设备设施采购合格率 |
5 |
|
人员经费涵盖期间 |
4 |
|
设备设施采购时间 |
4 |
|
人员经费 |
15 |
|
设备购置 |
3 |
|
合计 |
50 |
项目结果情况
类型 |
指标名称 |
权重 |
效果目标 |
|
|
|
保障部门正常运行 |
7 |
|
为各级政府部门提供可靠数据 |
6 |
|
数据质量符合政府部门要求 |
7 |
|
合计 |
20 |
影响力因素
类型 |
指标名称 |
权重 |
影响力因素 |
|
|
|
职工满意度 |
3 |
|
政府部门提供数据 |
7 |
|
合计 |
10 |
部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目第四次全国经济普查,数据质量符合政府部门要求,科学评价经济社会发展新成就,充分利用“五证合一”改革成果,健全部门联动的统计单位名录库持续维护更新机制,完善国家统一的经济普查数据采集、处理、交换、共享标准和规范。
(五)其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。