首页 > 政府信息公开>部门信息公开>政府部门>民政局>财政信息
新绛县民政局2018年度部门决算
发布日期:2019-10-22 08:58 来源: 新绛县政府网 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
(一)拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
(二)承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位(以下统称为民间组织)进行登记管理工作和监察责任。
(三)负责全县优待抚恤工作,负责国家优抚法规政策的落实和地方优抚制度的完善;负责全县优抚对象优待、抚恤、补助工作;负责全县国家行政机关、政府机关、民主党派和群众团体财政开支的在编工作人员、人民警察及支前民兵民工的伤亡抚恤工作;指导全县优抚事业单位的管理和建设;负责烈士褒扬工作;组织和指导全县开展拥军优属工作;负责双拥领导组办公室的日常工作。
(四)负责全县退役士兵接受和安置工作,负责复员干部的接受和落户工作。
(五)负责军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收、安置工作管理服务。
(六)组织、协调全县的救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,核查、上报并统一发布灾情,管理、分配全县救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作,承担县减灾委员会的日常工作。
(七)牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。
(八)负责全县行政区划工作,负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上(含乡镇一级)的边界争议。
(九)负责全县地名管理工作,组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。
(十)负责与邻县行政区域界线勘定和管理。
(十一)拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(十二)拟定社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会福利机构管理办法,管理本级彩票公益金;提出社会福利企业扶持政策建议,提出促进慈善事业的政策建议;组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责社会福利事业单位的管理,积极引导社会力量兴办社会福利事业,加快社会福利社会化进程。
(十三)推进婚俗和殡葬改革,承办全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(十四)指导全县基层民政组织建设,负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作,会同有关部门提出社会工作发展规划、政策和职业规范建议,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十五)负责全县民政事业财务、统计工作,指导、监督全县民政事业费的使用和管理。
(十六)承担各类民政信息建设和管理工作。
(十七)承办县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数27人,退休人员12人。内设股室15个,即民政局办公室、救灾救济股、最低生活保障中心、优抚股、社会事务和社会福利股、社会组织管理股、基层政权建设股、流浪乞讨人员救助站、安置办、军休所、婚姻登记中心、财务股、殡葬管理股、信访室、档案室。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
2018年收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 106,161,041.36 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 13,430.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,670,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 90,790,300.68 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 10,739,213.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 1,220,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 7,196.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 3,947,980.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 106,161,041.36 | 本年支出合计 | 58 | 106,718,119.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 12,505,743.57 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 58.95 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 12,505,684.62 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 11,948,665.06 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 1,696.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 11,946,969.06 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 118,666,784.93 | 总计 | 68 | 118,666,784.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2018年收入决算表
2018年收入决算表 |
||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 106,161,041.36 | 106,161,041.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,430.00 | 13,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 13,430.00 | 13,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13,430.00 | 13,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 93,433,811.36 | 93,433,811.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,160,399.36 | 3,160,399.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,994,199.36 | 1,994,199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 570,200.00 | 570,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 136,000.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 351,600.00 | 351,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 351,600.00 | 351,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 25,952,492.00 | 25,952,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 157,992.00 | 157,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,576,800.00 | 2,576,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 17,537,700.00 | 17,537,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 9,991,320.00 | 9,991,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,949,500.00 | 3,949,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 865,000.00 | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 122,820.00 | 122,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5,012,000.00 | 5,012,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,984,900.00 | 1,984,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 253,600.00 | 253,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 271,300.00 | 271,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,280,500.00 | 1,280,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,148,500.00 | 1,148,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 878,600.00 | 878,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 878,600.00 | 878,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44,990,000.00 | 44,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 44,990,000.00 | 44,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,038,800.00 | 11,038,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,442,300.00 | 1,442,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 1,442,300.00 | 1,442,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 8,396,500.00 | 8,396,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 8,396,500.00 | 8,396,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2018年支出决算表
2018年支出决算表 |
|||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 106,718,119.87 | 1,992,562.31 | 104,725,557.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,430.00 | 0.00 | 13,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 13,430.00 | 0.00 | 13,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13,430.00 | 0.00 | 13,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 90,790,300.68 | 1,992,562.31 | 88,797,738.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,501,092.24 | 1,992,562.31 | 1,508,529.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,992,562.31 | 1,992,562.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 448,786.81 | 0.00 | 448,786.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 532,684.12 | 0.00 | 532,684.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 137,059.00 | 0.00 | 137,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 324,207.60 | 0.00 | 324,207.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 324,207.60 | 0.00 | 324,207.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 26,599,883.25 | 0.00 | 26,599,883.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 157,992.00 | 0.00 | 157,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,576,800.00 | 0.00 | 2,576,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 18,165,091.25 | 0.00 | 18,165,091.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 7,997,012.57 | 0.00 | 7,997,012.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 2,835,000.00 | 0.00 | 2,835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 769,215.04 | 0.00 | 769,215.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 16,100.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 4,256,697.53 | 0.00 | 4,256,697.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,748,860.00 | 0.00 | 1,748,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 142,460.00 | 0.00 | 142,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 146,400.00 | 0.00 | 146,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,166,820.00 | 0.00 | 1,166,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,057,620.00 | 0.00 | 1,057,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3,341,050.00 | 0.00 | 3,341,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 2,316,550.00 | 0.00 | 2,316,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,024,500.00 | 0.00 | 1,024,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 388,863.02 | 0.00 | 388,863.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 288,863.02 | 0.00 | 288,863.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 878,600.00 | 0.00 | 878,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 878,600.00 | 0.00 | 878,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 33,912.00 | 0.00 | 33,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 33,912.00 | 0.00 | 33,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44,760,000.00 | 0.00 | 44,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 44,760,000.00 | 0.00 | 44,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,739,213.19 | 0.00 | 10,739,213.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,442,300.00 | 0.00 | 1,442,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 1,442,300.00 | 0.00 | 1,442,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 8,396,500.00 | 0.00 | 8,396,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 8,396,500.00 | 0.00 | 8,396,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 900,413.19 | 0.00 | 900,413.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 829,947.19 | 0.00 | 829,947.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 70,466.00 | 0.00 | 70,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,196.00 | 0.00 | 7,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7,196.00 | 0.00 | 7,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7,196.00 | 0.00 | 7,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,947,980.00 | 0.00 | 3,947,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,947,980.00 | 0.00 | 3,947,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,194,955.00 | 0.00 | 2,194,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,183,025.00 | 0.00 | 1,183,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 104,491,041.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13,430.00 | 13,430.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,670,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 90,790,300.68 | 90,790,300.68 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 10,739,213.19 | 10,739,213.19 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,196.00 | 7,196.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 3,947,980.00 | 0.00 | 3,947,980.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 106,161,041.36 | 本年支出合计 | 54 | 106,718,119.87 | 101,550,139.87 | 5,167,980.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 12,505,743.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 11,948,665.06 | 11,898,665.06 | 50,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 8,957,763.57 | 基本支出结转 | 57 | 1,696.00 | 1,696.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 3,547,980.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 11,946,969.06 | 11,896,969.06 | 50,000.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 118,666,784.93 | 总计 | 60 | 118,666,784.93 | 113,448,804.93 | 5,217,980.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 101,550,139.87 | 1,992,562.31 | 99,557,577.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,430.00 | 0.00 | 13,430.00 | ||
20132 | 组织事务 | 13,430.00 | 0.00 | 13,430.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13,430.00 | 0.00 | 13,430.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 90,790,300.68 | 1,992,562.31 | 88,797,738.37 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,501,092.24 | 1,992,562.31 | 1,508,529.93 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,992,562.31 | 1,992,562.31 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 448,786.81 | 0.00 | 448,786.81 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 532,684.12 | 0.00 | 532,684.12 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 137,059.00 | 0.00 | 137,059.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 324,207.60 | 0.00 | 324,207.60 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 324,207.60 | 0.00 | 324,207.60 | ||
20808 | 抚恤 | 26,599,883.25 | 0.00 | 26,599,883.25 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 157,992.00 | 0.00 | 157,992.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,576,800.00 | 0.00 | 2,576,800.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,600,000.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 18,165,091.25 | 0.00 | 18,165,091.25 | ||
20809 | 退役安置 | 7,997,012.57 | 0.00 | 7,997,012.57 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 2,835,000.00 | 0.00 | 2,835,000.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 769,215.04 | 0.00 | 769,215.04 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 16,100.00 | 0.00 | 16,100.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 4,256,697.53 | 0.00 | 4,256,697.53 | ||
20810 | 社会福利 | 1,748,860.00 | 0.00 | 1,748,860.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 142,460.00 | 0.00 | 142,460.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 146,400.00 | 0.00 | 146,400.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,166,820.00 | 0.00 | 1,166,820.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,057,620.00 | 0.00 | 1,057,620.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3,341,050.00 | 0.00 | 3,341,050.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 2,316,550.00 | 0.00 | 2,316,550.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,024,500.00 | 0.00 | 1,024,500.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20820 | 临时救助 | 388,863.02 | 0.00 | 388,863.02 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 288,863.02 | 0.00 | 288,863.02 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 878,600.00 | 0.00 | 878,600.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 878,600.00 | 0.00 | 878,600.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 33,912.00 | 0.00 | 33,912.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 33,912.00 | 0.00 | 33,912.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44,760,000.00 | 0.00 | 44,760,000.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 44,760,000.00 | 0.00 | 44,760,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,739,213.19 | 0.00 | 10,739,213.19 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,442,300.00 | 0.00 | 1,442,300.00 | ||
2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 1,442,300.00 | 0.00 | 1,442,300.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 8,396,500.00 | 0.00 | 8,396,500.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 8,396,500.00 | 0.00 | 8,396,500.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 900,413.19 | 0.00 | 900,413.19 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 829,947.19 | 0.00 | 829,947.19 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 70,466.00 | 0.00 | 70,466.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,196.00 | 0.00 | 7,196.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7,196.00 | 0.00 | 7,196.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7,196.00 | 0.00 | 7,196.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
|||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,890,570.31 | 1,890,570.31 | 302 | 商品和服务支出 | 1,319,790.81 | 87,800.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 961,443.95 | 961,443.95 | 30201 | 办公费 | 698,447.00 | 19,456.47 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 698,959.00 | 698,959.00 | 30202 | 印刷费 | 20,830.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 81,283.36 | 81,283.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,565.50 | 565.50 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 148,884.00 | 148,884.00 | 30205 | 水费 | 13,860.00 | 3,860.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 40,000.00 | 10,000.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,028.00 | 2,580.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 21,229.00 | 21,229.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 67,718.00 | 13,058.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1,500.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 933,771.12 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 97,406,007.63 | 14,192.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 120,000.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 388,611.82 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 324,207.60 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 257,435.80 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 287,723.50 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 157,992.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 85,935,682.84 | 14,192.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 33,912.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 117,656.25 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10,954,213.19 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13,930.00 | 13,930.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 860.00 | 860.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,366.03 | 2,261.03 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,941.03 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 168,860.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 99,296,577.94 | 1,904,762.31 | 公用经费合计 | 2,253,561.93 | 87,800.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 27,366.03 | 0.00 | 27,366.03 | 0.00 | 27,366.03 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,547,980.00 | 1,670,000.00 | 5,167,980.00 | 0.00 | 5,167,980.00 | 50,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,327,980.00 | 1,670,000.00 | 3,947,980.00 | 0.00 | 3,947,980.00 | 50,000.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,327,980.00 | 1,670,000.00 | 3,947,980.00 | 0.00 | 3,947,980.00 | 50,000.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,144,955.00 | 1,100,000.00 | 2,194,955.00 | 0.00 | 2,194,955.00 | 50,000.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,183,025.00 | 0.00 | 1,183,025.00 | 0.00 | 1,183,025.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
公开09表 | |||
编制单位:新绛县民政局 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 1,775,040.06 | 1,766,196.96 |
货物 | 2 | 1,496,159.00 | 1,487,709.00 |
工程 | 3 | 275,088.40 | 274,695.30 |
服务 | 4 | 3,792.66 | 3,792.66 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 87,800.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 2 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 2 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计10,616.1万元,其中:财政拨款收入10,616.1万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计10671.81万元,其中:基本支出199.26万元,占比1.87%;项目支出9955.75万元,占比93.3%;政府性基金预算财政拨款支出516.8万元,占比4.83%。
三、支出决算具体情况
2018年行政运行支出199.25万元,完成预算的97.5%,用于主要用于人员工资190万元,经常性工作9.25万元。较2017年决算减少43.07万元,下降 17.7%,主要原因是:退休工资移交到。
2018年项目支出9955.75万元。主要用于单位经费支出、退役安置、社会福利、优抚对象补助、自然灾害、低保、临时救助、医疗救助、第一书记工作经费等。较2017年决算增加1380.88万元,增加13.9%,主要原因是:各项项目支出增加。
2018年政府性基金预算财政拨款支出516.8万元,主要用于大病医疗救助、农村日间照料中心和养老服务楼基础设施建设。较2017年决算增加149.44万元,增加28.9%,主要原因是:农村日间照料中心和养老服务楼基础设施建设增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元,完成预算的84.3%,比上年减少0.53万元,原因是:认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.74万元,占100%,比上年减少0.53万元;公务接待费支出决算0万元,占0%,比上年减少0万元。
五、关于机关运行经费支出说明。
2018年本部门机关运行经费支出44.8万元,比2017年增加7.93万元,增长17.7%。主要原因是:对光荣院运行的支出。主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费等。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、政府采购情况
2018年度,政府采购支出总额176.62万元,其中:政府采购货物支出148.77万元、政府采购工程支出27.47万元、政府采购服务支出0.38万元。
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求,我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的 8个项目开展了绩效自评。
1、在乡复员退伍军人生活补助绩效目标和绩效评价结果:2018年度县财政拨付257.68万元,此款项主要用于在乡复员退伍军人生活补助,项目完成后达到预期社会效益,已全部发放到位,资金使用符合预算确定的支出用途,群众满意度达到98%。
2、义务兵优待金绩效目标和绩效评价结果:2018年度县财政拨付560万元,此款项主要用于义务兵优待金,项目完成后达到预期社会效益,已全部发放到位,资金使用符合预算确定的支出用途,群众满意度达到98%。
3、城乡医疗救助绩效目标和绩效评价结果:2018年度县财政拨付52.65万元,此款项主要用于城乡医疗救助,项目完成后达到预期社会效益,已全部发放到位,资金使用符合预算确定的支出用途,群众满意度达到98%。
4、城乡困难群众合作医疗绩效目标和绩效评价结果:2018年度县财政拨付144.23万元,此款项主要用于城乡困难群众合作医疗,项目完成后达到预期社会效益,已全部发放到位,资金使用符合预算确定的支出用途,群众满意度达到98%。
5、困难残疾人生活补助绩效目标和绩效评价结果:2018年度县财政拨付50.4万元,此款项主要用于困难残疾人生活补助,项目完成后达到预期社会效益,已全部发放到位,资金使用符合预算确定的支出用途,群众满意度达到98%。
6、农村五保供养绩效目标和绩效评价结果:2018年度县财政拨付74.86万元,此款项主要用于农村五保供养,项目完成后达到预期社会效益,已全部发放到位,资金使用符合预算确定的支出用途,群众满意度达到98%。
7、退役士兵安置绩效目标和绩效评价结果:2018年度县财政拨付285.33万元,此款项主要用于退役士兵安置,项目完成后达到预期社会效益,已全部发放到位,资金使用符合预算确定的支出用途,群众满意度达到98%。
8、复转军人社保资金绩效目标和绩效评价结果:2018年度县财政拨付500万元,此款项主要用于复转军人社保资金,项目完成后达到预期社会效益,已全部发放到位,资金使用符合预算确定的支出用途,群众满意度达到98%。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。