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新绛县万安镇人民政府2018年部门决算

发布日期:2019-10-21 08:48    来源: 新绛县政府网     浏览次数:     【字体: 】    打印本页

新绛县万安镇人民政府2018年部门决算

 

第一部分 概况

一、部门主要职责  

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划,发展卫生、科技、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

、部门决算单位机构设置情况  

纳入本级部门预算汇编范围的单位1个,即新绛县万安镇人民政府。在编人数26人,退休人员12人。内设科室有党政综合办公室,扶贫办,农村经济管理中心和农村综合便民服务中心。 

 

第二部分 2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位:新绛县万安镇人民政府

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,013,022.00

一、一般公共服务支出

35

2,706,798.32

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

341,356.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

1,831,161.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

5,013,022.00

本年支出合计

58

4,879,315.32

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

59,650.61

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

38,359.61

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

21,291.00

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

193,357.29

 

31

 

      基本支出结转

65

32,062.23

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

161,295.06

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

5,072,672.61

总计

68

5,072,672.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、2018年收入决算表

2018年收入决算表

公开02表

编制单位:新绛县万安镇人民政府

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,013,022.00

5,013,022.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,850,521.00

2,850,521.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,800,521.00

2,800,521.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,729,521.00

1,729,521.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

471,000.00

471,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

335,000.00

335,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

335,000.00

335,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

335,000.00

335,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,827,501.00

1,827,501.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

646,240.00

646,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

646,240.00

646,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,181,261.00

1,181,261.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,181,261.00

1,181,261.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、2018年支出决算表

2018年支出决算表

公开03表

编制单位:新绛县万安镇人民政府

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,879,315.32

1,735,818.38

3,143,496.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,706,798.32

1,735,818.38

970,979.94

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,656,798.32

1,735,818.38

920,979.94

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,735,818.38

1,735,818.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

494,790.94

0.00

494,790.94

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

426,189.00

0.00

426,189.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

341,356.00

0.00

341,356.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

335,000.00

0.00

335,000.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

335,000.00

0.00

335,000.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

6,356.00

0.00

6,356.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

6,356.00

0.00

6,356.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,831,161.00

0.00

1,831,161.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

649,900.00

0.00

649,900.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

649,900.00

0.00

649,900.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,181,261.00

0.00

1,181,261.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,181,261.00

0.00

1,181,261.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:新绛县万安镇人民政府

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,013,022.00

一、一般公共服务支出

31

2,706,798.32

2,706,798.32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

341,356.00

341,356.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

1,831,161.00

1,831,161.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,013,022.00

本年支出合计

54

4,879,315.32

4,879,315.32

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

59,650.61

年末财政拨款结转和结余

56

193,357.29

193,357.29

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

59,650.61

    基本支出结转

57

32,062.23

32,062.23

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

161,295.06

161,295.06

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

5,072,672.61

总计

60

5,072,672.61

5,072,672.61

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:新绛县万安镇人民政府

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,879,315.32

1,735,818.38

3,143,496.94

201

一般公共服务支出

2,706,798.32

1,735,818.38

970,979.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,656,798.32

1,735,818.38

920,979.94

2010301

  行政运行

1,735,818.38

1,735,818.38

0.00

2010302

  一般行政管理事务

494,790.94

0.00

494,790.94

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

426,189.00

0.00

426,189.00

20132

组织事务

50,000.00

0.00

50,000.00

2013202

  一般行政管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

211

节能环保支出

341,356.00

0.00

341,356.00

21104

自然生态保护

335,000.00

0.00

335,000.00

2110402

  农村环境保护

335,000.00

0.00

335,000.00

21199

其他节能环保支出

6,356.00

0.00

6,356.00

2119901

  其他节能环保支出

6,356.00

0.00

6,356.00

213

农林水支出

1,831,161.00

0.00

1,831,161.00

21301

农业

649,900.00

0.00

649,900.00

2130199

  其他农业支出

649,900.00

0.00

649,900.00

21307

农村综合改革

1,181,261.00

0.00

1,181,261.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,181,261.00

0.00

1,181,261.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

1,605,461.00

1,515,011.00

30101

  基本工资

777,325.00

686,875.00

30102

  津贴补贴

701,578.00

701,578.00

30103

  奖金

52,942.00

52,942.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30107

  绩效工资

71,966.00

71,966.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

0.00

30113

  住房公积金

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,650.00

1,650.00

303

对个人和家庭的补助

567,095.00

21,040.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30305

  生活补助

567,095.00

21,040.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

人员经费合计

2,172,556.00

1,536,051.00

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

310

资本性支出

786,547.00

21,000.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

110,887.00

21,000.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

979,861.00

0.00

31005

  基础设施建设

360,660.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

31006

  大型修缮

315,000.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

979,861.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

公用经费

2,706,759.32

199,767.38

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

302

商品和服务支出

940,351.32

178,767.38

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30201

  办公费

113,385.94

15,367.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30202

  印刷费

115,073.38

10,016.38

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30204

手续费

549.00

549.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30205

水费

800.00

800.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30206

电费

73,446.00

20,200.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30207

邮电费

5,615.00

5,615.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30208

取暖费

0.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30211

差旅费

3,533.00

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30213

维修(护)费

109,280.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30214

 租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

786,547.00

21,000.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

30215

会议费

8,160.00

6,400.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

110,887.00

21,000.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

979,861.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

360,660.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

315,000.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

979,861.00

0.00

30226

劳务费

105,724.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30227

委托业务费

284,965.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30228

工会经费

11,390.00

11,390.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30229

福利费

690.00

690.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30231

公务用车运行维护费

12,000.00

12,000.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30239

其他交通费用

95,740.00

95,740.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

公用经费合计

2,706,759.32

199,767.38

 

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:新绛县万安镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09表

编制单位:新绛县万安镇人民政府

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

570,398.54

515,364.00

货物

2

30,084.00

30,084.00

工程

3

525,034.54

470,000.00

服务

4

15,280.00

15,280.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

199,767.38

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

1

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入总计501.3万元,与2017年相比,收入总计增加49.97万元,增加11.07%,主要原因是人员增加,经费增加。其中:财政拨款收入501.3万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出总计487.93万元,与2017年相比,支出总计增加29.34万元,增加6.4%。其中:基本支出173.58万元,占比35.57%;项目支出314.35万元,占比64.43%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出270.68万元,完成预算的124.03%,用于行政运行和一般行政管理事务。较2017年决算增加64.67万元,增长31.3%,主要原因是增加了组织事务中的一般行政管理事务经费。

节能环保支出34.13万元,完成预算的101.88%,用于农村环境保护。较2017年决算增加31.73万元,增长1322.08%,主要原因是增加了污染防治经费和农村环境保护经费。

农林水支出183.11万元,完成预算的147.48%,用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较2017年决算减少47.06万元,减少了20.44%,主要原因是厉行节约,节省开支。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元,完成预算的100%,与上年相比无增减。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0元;公务用车运行费支出决算1.2万元,占100%,与上年相比无增减;公务接待费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元。2018年因公出国(境)团组数为0、人数0、公务用车购置数0、保有量1辆、国内公务接待的批次0、人数0。

五、关于机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出19.98万元,比2017年增加2.98万元,增长17.53%。主要原因是:主要为保障运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费及其他费用。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额51.53万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出47万元、政府采购服务支出1.53万元。

八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

根据财政预算管理要求,我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的3个项目开展了绩效自评。

1、乡镇运转经费。

绩效目标:满足机关人员的日常办公,保证单位工作的正常运行。

绩效评价:

1)项目产出

产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

产出时效:项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标。

产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

2)项目效益

经济效益:项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。

社会效益:项目实施产生社会综合效益,维护了单位正常工作及运转。

环境效益:项目实施不对环境产生积极或消极影响。

可持续影响:项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。

服务对象满意度:项目服务对象对项目的满意程度为100%。

2、村级管理费。

绩效目标:促进农村各项事业发展,保证各村的正常工作、运转,建设好各村级事业。

绩效评价:

1)项目产出

产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

产出时效:项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

2)项目效益

经济效益:项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。

社会效益:项目实施产生社会综合效益,维护各村的正常工作及运转。

环境效益:项目实施不对环境产生积极或消极影响。

可持续影响:项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。

服务对象满意度:项目服务对象对项目的满意程度为95%以上。

3、机关食堂运行补助。

绩效目标:保障机关食堂正常运转及就餐人员满意度。

绩效评价:

1)项目产出

产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

产出时效:项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

2)项目效益

经济效益:项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。

社会效益:项目实施产生社会综合效益,维护各村的正常工作及运转。

环境效益:项目实施不对环境产生积极或消极影响。

服务对象满意度:就餐人员满意程度为95%以上。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。