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首页 > 政府信息公开>部门信息公开>乡镇>古交镇>财政信息

新绛县古交镇人民政府2018年度部门决算

发布日期:2019-10-21 14:31    来源: 新绛县政府网     浏览次数:     【字体: 】    打印本页

新绛县古交镇人民政府2018年度部门决算

 

第一部分  概况

一、部门主要职责

1)促进经济发展,增加农民收入。 

2)强化公共服务,着力改善民生。 

3)加强社会管理,维护农村稳定。 

4)推进基层民主,促进农村和谐。 

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数31人,退休人员8人。内设股室16个。即党政综合办公室、组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、林业、农机、水利、农科、综治、纪检监察、工勤等岗位。

古交镇人民政府内设事业机构3个,分别为新绛县古交镇扶贫工作办公室,新绛县古交镇农村经济管理中心,新绛县古交镇农村综合便民服务中心。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,690,834.50

一、一般公共服务支出

35

2,981,001.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

308,496.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

388,880.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

757,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

3,620,177.50

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

7,690,834.50

本年支出合计

58

7,747,058.50

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

449,148.00

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

644.00

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

448,504.00

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

392,924.00

 

31

 

      基本支出结转

65

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

392,924.00

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

8,139,982.50

总计

68

8,139,982.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、2018年收入决算表

2018年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,690,834.50

7,690,834.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,162,151.00

3,162,151.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,112,151.00

3,112,151.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2,348,151.00

2,348,151.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

164,000.00

164,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

388,880.00

388,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

388,880.00

388,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

388,880.00

388,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

308,496.00

308,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

308,496.00

308,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

308,496.00

308,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,831,307.50

3,831,307.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,806,151.50

1,806,151.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,806,151.50

1,806,151.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,025,156.00

2,025,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,025,156.00

2,025,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、2018年支出决算表

2018年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,747,058.50

2,348,795.00

5,398,263.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,981,001.00

2,348,795.00

632,206.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,975,732.00

2,348,795.00

626,937.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2,348,795.00

2,348,795.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

482,437.00

0.00

482,437.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

144,500.00

0.00

144,500.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5,269.00

0.00

5,269.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

5,269.00

0.00

5,269.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

388,880.00

0.00

388,880.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

388,880.00

0.00

388,880.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

388,880.00

0.00

388,880.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

757,000.00

0.00

757,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

448,504.00

0.00

448,504.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

448,504.00

0.00

448,504.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

308,496.00

0.00

308,496.00

0.00

0.00

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

308,496.00

0.00

308,496.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,620,177.50

0.00

3,620,177.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,595,021.50

0.00

1,595,021.50

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,595,021.50

0.00

1,595,021.50

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,025,156.00

0.00

2,025,156.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,025,156.00

0.00

2,025,156.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,382,338.50

一、一般公共服务支出

31

2,981,001.00

2,981,001.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

308,496.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

388,880.00

388,880.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

757,000.00

0.00

757,000.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

3,620,177.50

3,620,177.50

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,690,834.50

本年支出合计

54

7,747,058.50

6,990,058.50

757,000.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

449,148.00

年末财政拨款结转和结余

56

392,924.00

392,924.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

644.00

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

448,504.00

    项目支出结转和结余

58

392,924.00

392,924.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

8,139,982.50

总计

60

8,139,982.50

7,382,982.50

757,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,990,058.50

2,348,795.00

4,641,263.50

201

一般公共服务支出

2,981,001.00

2,348,795.00

632,206.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,975,732.00

2,348,795.00

626,937.00

2010301

  行政运行

2,348,795.00

2,348,795.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

482,437.00

0.00

482,437.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

144,500.00

0.00

144,500.00

20132

组织事务

5,269.00

0.00

5,269.00

2013202

  一般行政管理事务

5,269.00

0.00

5,269.00

211

节能环保支出

388,880.00

0.00

388,880.00

21104

自然生态保护

388,880.00

0.00

388,880.00

2110402

  农村环境保护

388,880.00

0.00

388,880.00

213

农林水支出

3,620,177.50

0.00

3,620,177.50

21301

农业

1,595,021.50

0.00

1,595,021.50

2130199

  其他农业支出

1,595,021.50

0.00

1,595,021.50

21307

农村综合改革

2,025,156.00

0.00

2,025,156.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,025,156.00

0.00

2,025,156.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

2,251,243.00

2,112,583.00

302

商品和服务支出

538,529.00

218,388.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

1,150,358.00

1,011,698.00

30201

  办公费

56,827.00

11,244.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

925,437.00

925,437.00

30202

  印刷费

29,898.00

9,800.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

74,036.00

74,036.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

540.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

101,412.00

101,412.00

30205

  水费

3,500.00

0.00

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

30206

  电费

30,000.00

20,000.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

800.00

0.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

0.00

30208

  取暖费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

0.00

0.00

30211

  差旅费

10,900.00

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

18,036.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

  租赁费

13,000.00

0.00

310

资本性支出

1,794,260.50

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

891,480.00

17,824.00

30215

  会议费

26,790.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

37,855.00

0.00

31002

  办公设备购置

212,019.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

1,514,546.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

124,340.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

891,480.00

17,824.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

1,514,546.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

107,465.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

25,574.00

0.00

31009

  土地补偿

1,457,901.50

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

14,284.00

14,284.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

0.00

0.00

30229

  福利费

900.00

900.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30,000.00

30,000.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

132,160.00

132,160.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

3,142,723.00

2,130,407.00

公用经费合计

3,847,335.50

218,388.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务   接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

448,504.00

308,496.00

757,000.00

0.00

757,000.00

0.00

212

城乡社区支出

448,504.00

308,496.00

757,000.00

0.00

757,000.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

448,504.00

0.00

448,504.00

0.00

448,504.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

448,504.00

0.00

448,504.00

0.00

448,504.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

308,496.00

308,496.00

0.00

308,496.00

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

0.00

308,496.00

308,496.00

0.00

308,496.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表

 

 

公开09表

编制单位:新绛县古交镇人民政府

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

216,655.00

216,655.00

货物

2

211,655.00

211,655.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

5,000.00

5,000.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

218,388.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

1

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计769.08万元,与去年比减少288.05万元,减少27.23%,原因为项目减少。其中:财政拨款收入769.08万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计774.71万元,比去年减少251.52万元,减少24.5%,原因为项目减少。其中:基本支出234.88万元,占比30.32%;项目支出539.83万元,占比69.68%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出298.10万元,完成预算的110.81%,用于行政运行和一般行政管理事务。较2017年决算增加24.05万元,增长8.8%,主要原因是增加了组织事务中的一般行政管理事务经费。

节能环保支出38.89万元,完成预算的125.45%,用于大气污染防治和农村环境保护。较2017年决算增加34.97万元,增长1520.42%,主要原因是增加了污染防治经费和农村环境保护经费。

城乡社区支出75.70万元,完成预算的100%,用于征地和拆迁补偿。较2017年决算增加0万元,增加0%。

农林水支出362.02万元,完成预算的163.07%,用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较2017年决算减少35.75万元,减少10.96%,主要原因是其他农业支出减少

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算的100%,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算3万元,占100%,比上年增加0万元;公务接待费支出决算0万元,占0%,比上年增加0万元。2018年因公出国(境)团组数为0组,人数0人,公务用车购置数0辆,保有量1辆,国内公务接待的批次0批,人数0人。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出21.84万元,比2017年减少6.66万元,降低23.37%。主要原因是:厉行勤俭节约,压缩办公经费支出。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额21.67万元,其中:政府采购货物支出21.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

1、乡镇运转经费。

绩效目标:满足31人的机关人员的日常办公,保证单位工作的正常运行。

绩效评价:

1)项目产出

产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

产出时效:项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标。

产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

2)项目效益

经济效益:项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。

社会效益:项目实施产生社会综合效益,维护了单位正常工作及运转。

环境效益:项目实施不对环境产生积极或消极影响。

可持续影响:项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。

服务对象满意度:项目服务对象对项目的满意程度为100%。

2、村级管理费。

绩效目标:促进农村各项事业发展,保证各村的正常工作、运转,建设好各村级事业。

绩效评价:

1)项目产出

产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

产出时效:项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

2)项目效益

经济效益:项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。

社会效益:项目实施产生社会综合效益,维护各村的正常工作及运转。

环境效益:项目实施不对环境产生积极或消极影响。

可持续影响:项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。

服务对象满意度:项目服务对象对项目的满意程度为100%。

3、北王马占地补偿款。

绩效目标:完成县上的有关要求,保障各项占地款的及时发放,保障项目的顺利实施。

绩效评价:

1)项目产出

产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

产出时效:项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

2)项目效益

经济效益:项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。

社会效益:项目实施产生社会综合效益,维护各村的正常工作及运转。

环境效益:项目实施不对环境产生积极或消极影响。

可持续影响:项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。

服务对象满意度:项目服务对象对项目的满意程度为100%。

4、机关食堂运行补助。

绩效目标:保障机关食堂正常运转及就餐人员满意度。

绩效评价:

1)项目产出

产出数量:项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

产出质量:项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

产出时效:项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

产出成本:项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

2)项目效益

经济效益:项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。

社会效益:项目实施产生社会综合效益,维护各村的正常工作及运转。

环境效益:项目实施不对环境产生积极或消极影响。

服务对象满意度:就餐人员满意程度为100%。

 

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。