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新绛县招商引资服务中心2018年度部门决算
发布日期:2019-10-21 21:04 来源: 新绛县政府网 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实县委、县政府在扩大对外开放,加强招商引资工作方面的决策;
2.研究确定全县招商引资总体规划和重点招商领域;
3.协调各有关职能部门为招商引资提供全方位的优质服务;
4.协调出台全县招商引资考核指标、奖惩办法;
5.安排落实全县招商引资半年检查和年终考核认定工作;
6.完成县委、县政府交办的其它工作。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数8人。内设股室1个,即办公室。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
一、2018年收入支出决算总表
2018年收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 |
金额单位:元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
905,345.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
834,254.62 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
905,345.00 |
本年支出合计 |
58 |
834,254.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
129.40 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
129.40 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
30 |
年末结转和结余 |
64 |
71,219.78 |
||
31 |
基本支出结转 |
65 |
1,119.88 |
||
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
70,099.90 |
||
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 |
||
总计 |
34 |
905,474.40 |
总计 |
68 |
905,474.40 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2018年收入决算表
2018年收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 |
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
905,345.00 |
905,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
905,345.00 |
905,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
905,345.00 |
905,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
305,345.00 |
305,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2018年支出决算表
2018年支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
834,254.62 |
304,225.12 |
530,029.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
834,254.62 |
304,225.12 |
530,029.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
834,254.62 |
304,225.12 |
530,029.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011301 |
行政运行 |
304,225.12 |
304,225.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
530,029.50 |
0.00 |
530,029.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 |
金额单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
905,345.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
834,254.62 |
834,254.62 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
905,345.00 |
本年支出合计 |
54 |
834,254.62 |
834,254.62 |
0.00 |
25 |
55 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
129.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
71,219.78 |
71,219.78 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
129.40 |
基本支出结转 |
57 |
1,119.88 |
1,119.88 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
70,099.90 |
70,099.90 |
0.00 |
29 |
59 |
||||||
总计 |
30 |
905,474.40 |
总计 |
60 |
905,474.40 |
905,474.40 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
||||||
公开05表 |
||||||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 |
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
834,254.62 |
304,225.12 |
530,029.50 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
834,254.62 |
304,225.12 |
530,029.50 |
||
20113 |
商贸事务 |
834,254.62 |
304,225.12 |
530,029.50 |
||
2011301 |
行政运行 |
304,225.12 |
304,225.12 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
530,029.50 |
0.00 |
530,029.50 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 276,868.00 | 276,868.00 | 302 | 商品和服务支出 | 522,569.62 | 27,357.12 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 207,972.00 | 207,972.00 | 30201 | 办公费 | 26,280.42 | 6,119.62 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17,920.00 | 17,920.00 | 30202 | 印刷费 | 102,094.70 | 534.50 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 200.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50,976.00 | 50,976.00 | 30205 | 水费 | 560.00 | 560.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,749.00 | 1,249.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 147,761.50 | 8,285.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 400.00 | 400.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 34,817.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 193,444.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 34,817.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7,261.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 38,000.00 | 8,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,669.00 | 2,059.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 150.00 | 150.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 276,868.00 | 276,868.00 | 公用经费合计 | 557,386.62 | 27,357.12 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 7,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,261.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开09表 |
|||
编制单位:新绛县招商引资服务中心 |
金额单位:元 |
||
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
212,200.00 |
132,777.00 |
货物 |
2 |
62,200.00 |
36,577.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
150,000.00 |
96,200.00 |
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
统计数 |
||
(一)行政单位 |
5 |
0.00 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
新绛县招商引资服务中心2018年收入合计90.5345万元,其中:财政拨款收入90.5345万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比%。
二、支出决算情况说明
新绛县招商引资服务中心2018年支出合计83.425462万元,其中:基本支出30.422512万元,占比36.47%;项目支出53.00295万元,占比63.53%。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出83.425462万元,完成预算的92.65%。用于基本支出30.422512万元,项目支出53.00295万元。主要是工资福利支出27.6868万元,商品及服务支出52.2569、资本性支出3.4817万元。
2018年支出较2017年决算增加42.627002万元,增长104.48%,主要原因是本单位为2017年6月份成立,2017年仅为半年数据。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.7261万元,完成预算的23.3%,比上年减少2.7675万元,原因是:本单位今年厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%,比上年减少0万元;公务接待费支出决算0.7261万元,占100%,比上年减少2.7675万元,主要用于接待来我县考察、有投资意向的企业,全年接待3批,共28人。
五、关于机关运行经费支出说明。
2018年我单位机关运行经费支出2.735712万元,比2017年增加2.735712万元,主要原因是本单位2017年6月份成立,无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、政府采购情况
2018年度,政府采购支出总额13.2777万元,其中:政府采购货物支出3.6577万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.62万元。
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求,我单位对2018年度一般公共预算中没有实施绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。